美团的使命是“帮大家吃得更好,生活更好”。作为一家生活服务电子商务平台,公司聚焦“Food+Platform”战略,以“吃”为核心,通过科技创新,和广大商户与各类合作伙伴一起,努力为消费者提供品质生活,推动生活服务业需求侧和供给侧数字化升级。2018年9月20日,美团正式在港交所挂牌上市。
公司年报显示,美团22Q1实现总收入463亿元(人民币,下同),同比增长25.0%,环比降低6.6%。
数据来源:观研天下整理
在收入结构方面,美团的收入主要来源于餐饮外卖,到店酒旅以及新业务三个方面,其中:22Q1美团餐饮外卖收入为242亿元,占总收入的52.2%,同比下降3.4pct,到店、酒店及旅游收入达到76亿元,占总收入的16.5%,同比下降1.3pct,新业务及其他收入为145亿元,占总收入的31.3%,同比上升4.7pct。
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餐饮外卖 | 到店酒旅 | 新业务及其他 | |
营业收入 | 242亿元 | 76 | 145 |
同比 | 17.40% | 15.8 | 47 |
环比 | -7.50% | -12.6 | -1.3 |
经营利润 | 15.77亿元 | 37.74 | -90.25 |
同比 | 41.30% | 26.4 | 12.2 |
环比 | -9.20% | -10.9 | -11.6 |
利润率 | 6.50% | 45.6 | -62.3 |
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根据观研报告网发布的《中国互联网电商行业发展深度研究与投资趋势分析报告(2022-2029年)》显示,美团22Q1毛利为107亿元,同比增长49.2%,环比降低10.4%;毛利率为23.2%,同比上升3.8pct,环比下降1.0pct,高于市场预期0.9pct。
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销售费用为91.1亿元,销售费用率为19.7%,同比上升0.2pct,主要由于业务扩展(尤其是商品零售业务)导致雇员福利开支、推广费用及外包劳工成本增加。管理费用为23.1亿元,管理费用率为5.0%,同比上升0.3pct,金额增加主要由雇员福利开支增加所致,环比与21Q4持平;研发费用为48.8亿元,研发费用率为10.5%,同比上升1 .1pct,主要由业务扩展所带动的雇员福利开支增加所致,研发费用率环比上升1.2pct。
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公司公告显示,美团22Q1经调整亏损净额为-35.9亿元,同比增长7.8%, 环比增长8.9%,高于市场预期21.8%。
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从运营数据来看,22Q1美团交易用户数为6.93亿人次,同比增长21.71%,环比增长0.3%,环比增加2.4百万人次;22Q1美团外卖交易笔数为33.6亿笔,同比增长15.8%,环比下降14.0%;单均利润为0.5元,同比增长22.0%,环比增长5.7%。
数值 | 同比 | 环比 | |
用户数 | 6.93亿人次 | 21.71% | 0.30% |
外卖交易笔数 | 33.6亿笔 | 15.80% | -14% |
餐饮外卖单均利润 | 0.5元 | 22% | 5.70% |
数据来源:观研天下整理(YYJ)
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