一、主营业务收入构成情况
根据海南钧达新能源科技股份有限公司财报显示,2022年上半年公司营业收入约44.27亿元,按产品分类,光伏电池片收入占比为89.01%,约为39.40亿元;汽车饰件产品收入占比10.56%,约为4.673亿元。
相关行业报告参考《中国光伏电池行业发展深度调研与投资战略评估报告(2022-2029年)》
2022-06-30 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 |
光伏电池片 |
39.40亿 |
89.01% |
35.58亿 |
89.56% |
3.815亿 |
84.18% |
9.68% |
汽车饰件产品 |
4.673亿 |
10.56% |
3.997亿 |
10.06% |
6764万 |
14.93% |
14.47% |
|
其他(补充) |
1929万 |
0.44% |
1524万 |
0.38% |
404.7万 |
0.89% |
20.98% |
|
按产品分类 |
光伏电池片 |
39.40亿 |
89.01% |
35.58亿 |
89.56% |
3.815亿 |
84.18% |
9.68% |
汽车饰件产品 |
4.673亿 |
10.56% |
3.997亿 |
10.06% |
6764万 |
14.93% |
14.47% |
|
其他(补充) |
1929万 |
0.44% |
1524万 |
0.38% |
404.7万 |
0.89% |
20.98% |
|
按地区分类 |
国内 |
44.27亿 |
100.00% |
39.73亿 |
100.00% |
4.532亿 |
100.00% |
10.24% |
资料来源:观研天下整理
2021年海南钧达新能源科技股份有限公司营业收入约28.63亿元,按产品分类,光伏电池片收入占比为57.34%,约为16.42亿元;汽车饰件产品收入占比40.38%,约为11.56亿元。
2021-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 |
光伏电池片 |
16.42亿 |
57.34% |
14.26亿 |
56.58% |
2.158亿 |
62.95% |
13.14% |
汽车饰件产品 |
11.56亿 |
40.38% |
10.38亿 |
41.16% |
1.187亿 |
34.64% |
10.27% |
|
其他(补充) |
6522万 |
2.28% |
5698万 |
2.26% |
823.4万 |
2.40% |
12.63% |
|
按产品分类 |
光伏电池片 |
16.42亿 |
57.34% |
14.26亿 |
56.58% |
2.158亿 |
62.95% |
13.14% |
汽车饰件产品 |
11.56亿 |
40.38% |
10.38亿 |
41.16% |
1.187亿 |
34.64% |
10.27% |
|
其他(补充) |
6522万 |
2.28% |
5698万 |
2.26% |
823.4万 |
2.40% |
12.63% |
|
按地区分类 |
国内 |
28.63亿 |
100.00% |
-- |
-- |
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资料来源:观研天下整理(YZX)
二、市场竞争优势
管理优势
先后通过了ISO14001:2004环境管理体系认证,ISO/TS16949:2009质量管理体系认证,中国国家强制性产品认证,实现了标准化和现代化管理。
规模优势
采取紧贴汽车产业集群的战略,在海口、苏州、开封、郑州、佛山、重庆等地建立了生产基地,直接配套珠三角、长三角、西南汽车产业集群,并可辐射东北、华北、中部汽车产业集群。目前,国内外十几家著名的汽车主机厂均是公司的客户。
技术优势
规模化生产的P型单晶电池均采用PERC技术,平均转换效率达到23.1%,采用PERC技术的多晶黑硅电池片转换效率达到21.0%;N型TOPCon电池平均转换效率及N型异质结电池平均转换效率达到24%以上,两者较2020年均有较大提升,IBC电池平均转换效率达到24%以上,今后随着技术发展,TBC、HBC等电池技术也可能会不断取得进步。
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