一、主营业务收入构成情况
根据东港股份有限公司财报显示,2022年上半年公司营业收入约为5.032亿元,按产品分类,印刷产品收入占比为68.5%,约为3.447亿元;按地区分类,北方收入占比为70.2%,约为3.532亿元。
相关行业分析报告参考《中国印刷行业现状深度研究与发展前景预测报告(2022-2029年)》
2022年上半年东港股份有限公司业绩情况
2022-06-30 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 |
印刷业 |
3.943亿 |
78.36% |
2.422亿 |
81.14% |
1.520亿 |
74.30% |
38.56% |
服务业 |
8587万 |
17.07% |
4217万 |
14.13% |
4369万 |
21.36% |
50.88% |
|
其他 |
2302万 |
4.58% |
1413万 |
4.73% |
888.4万 |
4.34% |
38.60% |
|
按产品分类 |
印刷产品 |
3.447亿 |
68.50% |
2.092亿 |
70.08% |
1.354亿 |
66.19% |
39.29% |
技术服务 |
8587万 |
17.07% |
4217万 |
14.13% |
4369万 |
21.36% |
50.88% |
|
覆合类产品 |
4959万 |
9.86% |
3301万 |
11.06% |
1659万 |
8.11% |
33.45% |
|
其他 |
2302万 |
4.58% |
1413万 |
4.73% |
888.4万 |
4.34% |
38.60% |
|
按地区分类 |
北方 |
3.532亿 |
70.20% |
1.947亿 |
65.21% |
1.585亿 |
77.47% |
44.88% |
南方 |
1.500亿 |
29.80% |
1.039亿 |
34.79% |
4609万 |
22.53% |
30.74% |
资料来源:观研天下整理
2021年东港股份有限公司营业收入约12.01亿元,按产品分类,印刷产品收入占比为68.39%,约为8.213亿元;按地区分类,北方收入占比为78.05%,约为9.373亿元。
2021年东港股份有限公司业绩情况
2021-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 |
印刷业 |
9.607亿 |
79.99% |
6.003亿 |
87.39% |
3.604亿 |
83.35% |
37.52% |
服务业 |
1.586亿 |
13.21% |
8663万 |
12.61% |
7198万 |
16.65% |
45.38% |
|
其他 |
8168万 |
6.80% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
按产品分类 |
印刷产品 |
8.213亿 |
68.39% |
5.214亿 |
75.91% |
2.999亿 |
69.37% |
36.52% |
技术服务 |
1.586亿 |
13.21% |
8663万 |
12.61% |
7198万 |
16.65% |
45.38% |
|
覆合类产品 |
1.393亿 |
11.60% |
7886万 |
11.48% |
6046万 |
13.98% |
43.40% |
|
其他 |
8168万 |
6.80% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
按地区分类 |
北方 |
9.373亿 |
78.05% |
5.693亿 |
76.88% |
3.680亿 |
79.94% |
39.26% |
南方 |
2.636亿 |
21.95% |
1.712亿 |
23.12% |
9236万 |
20.06% |
35.04% |
资料来源:观研天下整理(WSS)
二、市场竞争优势
创新优势
公司本着市场唯先,用户至上的经营理念,在充分了解客户需求的基础上,研究市场动态,通过专业能力(IT技术、安全、质量)及服务(时效、完整解决方案、客户满意度)的提升形成了持续的产品和服务创新能力,构建了高效创新体系,引领行业发展。通过不断的创新,公司逐步实现了产品升级和业务升级,在产品方面,公司不断提高产品技术含量,由原来的单一票证类印刷品,发展成为集票证类印刷品、数据处理打印服务、RFID标签、智能卡为一体的产品体系,在业务领域方面,公司在提供实物产品的基础上,为客户提供数据外包服务、设计外包服务、系统集成服务、软件开发和信息服务等多种服务,自2013年起公司尝试互联网服务业务领域,研发了电子发票产品和电子彩票。公司逐渐由传统的制造厂商转型为信息技术服务供应商。
客户资源优势
公司具有丰富的客户资源和良好的市场口碑。公司在全国重点城市建立了30个销售网点和8家控股子公司,而且已经和业内众多金融、保险、财税客户建立了稳定的合作关系,积累了大量的优质客户资源,公司不仅能从客户对商业票证需求的增长中充分分享行业的增长,而且能够依托现有客户群不断提升的个性化需求,进行多种产品和服务叠加,增加产品和服务的附加价值。加之公司具有较强的自主研发和技术创新能力,能够引领客户不断产生新的需求,从而使公司各项业务不断发展,也使得公司的主要产品在市场上享有较高的声誉。依靠上述竞争优势,公司不断推进产品和业务升级,由传统的票证印刷厂商,逐步转型为以信息技术为核心和整体方案供应商。
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