一、主营业务收入构成情况
根据浙江康盛股份有限公司财报显示,2023年上半年公司制造业营业收入约为10.69亿元,按照产品分类,制冷配件收入占比69.21%,约为7.396亿元;制冷管路收入占比为27.57%,约为2.946亿元。
2023年上半年制冷配件行业领先企业康盛股份主营业务收入构成情况
2023-06-30 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 |
制造业 |
10.69亿 |
100.00% |
9.613亿 |
100.00% |
1.074亿 |
100.00% |
10.05% |
按产品分类 |
制冷配件 |
7.396亿 |
69.21% |
6.776亿 |
72.38% |
6202万 |
62.34% |
8.38% |
制冷管路 |
2.946亿 |
27.57% |
2.576亿 |
27.51% |
3701万 |
37.20% |
12.56% |
|
其他业务收入 |
3083万 |
2.88% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
新能源汽车部件 |
224.0万 |
0.21% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
新能源汽车整车 |
105.8万 |
0.10% |
68.44万 |
0.07% |
37.40万 |
0.38% |
35.34% |
|
传统汽车整车 |
36.78万 |
0.03% |
28.52万 |
0.03% |
8.259万 |
0.08% |
22.45% |
|
按地区分类 |
境内 |
9.495亿 |
88.85% |
8.534亿 |
88.77% |
9614万 |
89.50% |
10.13% |
境外 |
1.192亿 |
11.15% |
1.079亿 |
11.23% |
1128万 |
10.50% |
9.47% |
资料来源:公司财报、观研天下数据中心整理
2022年制冷配件行业领先企业康盛股份主营业务收入构成情况
2022-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
按行业分类 |
制冷管路及配件 |
21.24亿 |
67.42% |
19.85亿 |
68.34% |
1.391亿 |
56.57% |
6.55% |
汽车整车 |
9.455亿 |
30.01% |
8.635亿 |
29.73% |
8191万 |
33.31% |
8.66% |
|
其他业务收入 |
8090万 |
2.57% |
5600万 |
1.93% |
2489万 |
10.12% |
30.77% |
|
按产品分类 |
制冷配件 |
16.48亿 |
52.32% |
15.61亿 |
53.75% |
8696万 |
35.36% |
5.28% |
新能源汽车整车 |
9.435亿 |
29.95% |
8.616亿 |
29.66% |
8194万 |
33.32% |
8.68% |
|
制冷管路 |
4.760亿 |
15.11% |
4.239亿 |
14.59% |
5215万 |
21.21% |
10.95% |
|
其他业务收入 |
8090万 |
2.57% |
5600万 |
1.93% |
2489万 |
10.12% |
30.77% |
|
传统燃油汽车整车 |
195.9万 |
0.06% |
198.1万 |
0.07% |
-2.256万 |
-0.01% |
-1.15% |
|
按地区分类 |
境内 |
29.36亿 |
93.19% |
27.13亿 |
93.39% |
2.233亿 |
90.78% |
7.60% |
境外 |
2.147亿 |
6.81% |
1.920亿 |
6.61% |
2266万 |
9.22% |
10.56% |
资料来源:公司财报、观研天下数据中心整理(yyp)
二、市场竞争优势
1、品牌价值优势
公司家电业务产品行业知名度高,是家电制冷管路件公认的行业标杆企业。公司是我国《冷拔精密单层焊接钢管》国家标准第一负责起草单位、《家用电冰箱换热器》国家标准参与起草单位、《双层铜焊钢管》行业标准起草单位;公司二级子公司康盛热交换器是我国《房间空气调节器用微通道热交换器》、《家用和类似用途热泵热水器用微通道冷凝器》行业标准起草单位;康盛股份、康盛科工贸、康盛热交换器是我国《热交换器用冷拔精密单层焊接钢管》浙江制造团体标准的联合起草单位。公司产品一直坚持精品路线,产品品质和一致性均领先同行竞争者,品牌影响力强,构建了稳固的核心大客户壁垒,同时也提升了对上下游客户的议价能力。
2、竞争优势
中植一客依托自主核心技术优势,坚持氢燃料+纯电动双轮驱动发展路线,构建起覆盖国内主要经济区域或中心城市的营销网络和专业的售后服务团队。中植一客充分展示“成都造”的“智造”力量,在氢燃料电池、轮边驱动、碳纤维复合材料应用等领域具有国内领先的核心技术,通过了 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、IATF16949 等体系认证,形成了区域内的品牌、技术和规模优势。
3、客户优势
公司汽车板块运营主体中植一客成都汽车有限公司成立于 2006 年,总部坐落于成都经济技术开发区。中植一客持续投入研发,产品紧贴客户需求、迭代速度快,积累了良好的客户合作基础。中植一客深耕成都本地及周边市场,并陆续获得成都公交、龙泉驿、崇州、彭州、六安、大同、杭州等多地公交订单,蜀道物流专用车订单,重点项目的中标与陆续交付,使中植一客在重点市场和客户上实现重大销售突破。中植一客新能源公交车成为了 2023 年成都世界大学生运动会的服务用车和 2022 年第 56 届国际乒联世界乒乓球团体锦标赛专用车辆;中植一客氢燃料客车已在北京、张家口、佛山、六安、成都等地运营,运行总里程和单车运行里程处于同业领先水平,并于 2019 年服务北京世园会,获得广泛赞誉。中植一客始终以稳定、可靠的产品,快速、优质的服务,助力城市公共交通,服务于国内国际各类大型会议、赛事、活动。
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